来源:新葡的京集团350vip8888 发布日期:2024-03-28
为深入落实公司内控各项制度,有效防范潜在风险,确保各单位日常管理运营更加规范、有序,按照公司领导的安排,3月25—28日,公司纪检监察审计室组织人员深入新华西、新华东、巴彦、光明分公司及所属供暖所监督检查运营管理各项工作。
监督检查组一行通过查阅账簿、校对凭证、现场勘察等方式对各单位的欠费台账、现金台账、车辆加油台账、办公用品台账、劳保台账、食堂账务以及内控制度的执行情况等日常管理工作进行了全面细致的检查。重点关注了欠费台账数据的准确性和完整性,确保欠费信息精准且账务处理及时;对现金台账的准确性和明细打印的规范性进行严格审查,督促各单位进一步加强现金的规范化管理;详细核实了车辆加油台账,确保与公司规定相符;仔细查看了办公用品和劳保用品台账,保障物品采购、分发及记录符合相关规章制度;认真检查了食材采购台账的建立情况,推动食堂财务管理透明化、规范化。
此次监督检查既是对各分公司日常管理工作的一次体检,也是不断优化公司内部管理机制的一项有力举措。通过严格细致的检查结果显示,各分公司对内部管理的重视程度以及整体运营质量、效率得到了明显提升,潜在风险得到了有效识别和防范。
下一步,公司纪检监察审计室将继续发挥监督职能,持续加强对各分公司相关工作的监督检查;通过定期检查和随机抽查等多种方式,督促指导各分公司严格遵守公司的规章制度和内部控制各项要求,并通过常态化的监督检查和及时的提醒沟通协调,推动问题早发现、早解决,为公司高质量发展营造健康有序的氛围。